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吴珊珊珊
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好奇怪的样子哦

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1、如题所述,前期订报支付款项时已挂账于其他应付款等科目的,则在分摊费用时分录如下:借:管理费用(办公费)400 借:制造费用(办公费)100 贷:其他应付款500 2、以上仅供参考,请予结合实际情况再作判断,依法操作。
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蛋糕上的草莓1

本月应负担的报刊杂志费,可以通过“预付账款”、“其他应收款”等科目代替“待摊费用”科目。会计分录是:借:预付账款-报刊费 贷:银行存款 每月摊销报刊费:借:管理费用-报刊费 贷:预付账款-

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蓝晶灵儿

如果我说的对,现在你的分录是 借:管理费用---报刊费--厂部(或者销售等费用)贷:银行存款或现金 分摊时:借:管理费用--报刊费 ——财务部 管理费用--报刊费 ——生产部 等等 贷:管理费用--报刊费--

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QQ荔枝蜜

借:管理费用-报刊费,贷:待摊费用或是小企业会计准则计入预付账款或是其他应付款。《小企业会计准则》没有设置“待摊费用”科目,在转换《小企业会计制度》的“待摊费用”科目余额时小企业有两种选择:一是,

222 评论

M15981511985

摊销应由本月负担的报刊费300元.会计分录怎么做?借:管理费用-报刊费 300贷:预付账款/待摊费用 300 贷方科目需取决于你们公司之前挂的是什么科目。

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    吴珊珊珊 5人参与回答 2024-06-15
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    —报刊杂志费 400 Cr:现金/银行存款(这个根据你支付的方式)400 待下月分摊时 Dr:管理费用 xx(这个用400除你要分摊的月数)Cr:待摊费

    ybxiong168 5人参与回答 2024-06-16
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    1.预付明年上半年报刊杂志费 借 :预付账款-xx报刊杂志费 贷:银行存款 2.预提银行借款利息 借:财务费用-利息支出 贷:应付利息 3.摊销报刊杂志费 借:

    我叫歪歪 5人参与回答 2024-06-14
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    zhouchang1988127 5人参与回答 2024-06-16
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    小川里沙 5人参与回答 2024-06-15