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柠檬草的味道11
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福嘟嘟的脸

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支付时:借:预付帐款 贷:银行存款/库存现金 摊销时:借:管理费用 贷:预付帐款
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繁星若雨

计入待摊销费用,借:其他应付款210 贷:现金210 摊销,借:生产成本100 借:管理费用110 贷:其他应付款210

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未央1895

你好!因准则中已经取消了待摊费用和预提费用两个科目,所以应为 借:管理费用——报刊杂志费 贷:预付账款 不过前提你是把已经支付了的款项计入了预付账款,要是没有的话就还得冲销以前的做法。

178 评论

mercury211

1.预付明年上半年报刊杂志费 借 :预付账款-xx报刊杂志费 贷:银行存款 2.预提银行借款利息 借:财务费用-利息支出 贷:应付利息 3.摊销报刊杂志费 借:管理费用-报刊杂志费 贷:预付账款-xx邮政 4.

165 评论

fanfanwing

如果是放 预付账款 的话,摊销时 借:管理费用---报刊费 400(注:二级科目根据企业费用划分来定,这里是惯例)贷:预付账款---某某杂志社 400 如果先前支付的款项是放 其他应收款 的话 ,贷方就是 其他应收款。

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